采购要求
报价要求
需要报含税价发票需要包含运费报价需要包含运费不允许对询价单部分物料报价不允许供应商报价可改数量
收货地址
河南 焦作 武陟县 龙泉街道河南省 焦作市 武陟县迎宾大道175号焦作瑞丰纸业有限公司仓库
发票要求
增值税专票(一般纳税人开具)
交易方式
账期支付(在结算对账后45天内付款)
支付方式
网商银行融易收(对公转账)、线下支付
证照要求
营业执照
补充说明描述
1、供应商资质要求:报价人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)中列入严重违法失信企业名单(在投标期间尚未解除的);报价人不得在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)被列入“失信被执行人名单”(在投标期间尚未解除的);报价人不得被列入河南投资集团系统黑名单和大河纸业供应商黑名单。
2、报价要求:报价单价应为包含运杂费、装卸费、税费等计算后的结算单价。须开具增值税专用发票,税率为13%增值税,同时3%小规模纳税人原则上同意参与所有报价,相应的报价要求同一般纳税人要求一致,同时做好备注说明;带有明显标识(如带有铭牌、包装盒、包装袋、喷码等)的产品所报价品牌必须注明,如报价品牌列仅注明正规厂家、国产等不能明确识别的或不注明的,按无效报价处理。
3、质量要求:供应商必须按采购明细供货,非外协维修、加工件类的所有产品均需正品,产品质量应符合国家或行业相关质量标准,安全性能应满足国家强制认证要求。所有产品的产品合格证、使用说明书、检验报告等相关材料要随货同行,不达标准将退货处理,所有损失由卖方承担;外协维修、加工件类供货需符合技术要求、图纸要求。
4、验收方式:货到后,有技术标准的按技术标准要求进行验收,无技术标准的按采购单位验收标准进行验收,验收不合格的做退(换)货处理,运费由卖方承担。如货物运输途中出现货物中转、错发而产生的额外费用或造成产品损坏均由卖方承担。
5、付款方式:产品经需方验收合格后,供方提供全额增值税专用发票,经需方履行相关挂账手续,在确认收货后45天内进行结算,需方以电汇或银行电子承兑方式向供方支付约定货款(原则上2万元以上订单需要留取5%质保金)。
6、供应商注意事项及其它要求:
(1)请供应商认真查看补充说明及采购技术要求后严谨报价,并确保报价真实有效,为防止恶意报价,在定标后不能按报价单执行的供应商,列入我公司供应商黑名单管理,禁止参与我公司报价。
(2)供应商对分项报价的单价负责,无法提供物料请勿报价,若分项报价中的任意一项出现报价后无法执行的,此项报价视为无效并计入异常报价次数,异常报价次数超过三次停止报价资格。
(3)供应商报价产品要符合产品描述中注明的规格型号和质量标准参数,如对技术参数、规格型号有疑问请联系采购人。
(4)供应商报价升级型号或替代型号,须出具厂家或大区代理的作出的说明并且按照升级型号或替代型号签订合同,否则到货后如不予验收,所有损失自负。
(5)供应商必须保证供货质量,所供产品到货后验收不合格将被限制报价两个月;提供假冒伪劣产品的,我公司有权没收该假冒伪劣产品并要求假一赔十,该供应商列入黑名单,禁止参与我公司报价。
(6)本次询价采用总价最低中标确定中标候选人。
(7)若报价相同情况下,优先选择A类供应商,无A类供应商参与的优先选货期最短的,若报价、货期均相同时,选择注册资金最高的。
(8)我公司有权选择是否接受本次询价结果。
(9)本项目资质要求:无。
(10)供应商参与本次报价,即视为认同我公司所列上述条款和询价单各项要求。
7、采购人及联系方式:
联系人:李志柯 联系电话:15239185222
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
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1 | 瑞丰5月份总经理工作部 | 一次性筷子 | 1*35*25 5.5/每包875双 | 20包 | |
2 | 瑞丰5月份总经理工作部 | 清洁球 | 30个/包 | 5包 | |
3 | 瑞丰5月份总经理工作部 | 塑料袋 | 300×400mm 加厚 500个/件 | 20件 | |
4 | 瑞丰5月份总经理工作部 | 塑料袋 | 200×300mm 加厚 500个/件 | 50件 |